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老师,请教下一般纳税人暂估有94000元,开回了100000进项票回来,弄了很久不知道分录怎么弄,冲平这暂估的应付账款,不知怎么录入账,换了好几次位置

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2025-04-10 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 16:37

您好, 暂估是几月份暂估的?

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快账用户9939 追问 2025-04-10 16:40

老师,这个是2月份的

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齐红老师 解答 2025-04-10 16:40

当时怎么做账的呢,暂估的麻烦发下

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快账用户9939 追问 2025-04-10 16:41

这个月接手的,我接着做三月份的账,100000万进项3月开回来的,说可以抵2月94000的暂估

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齐红老师 解答 2025-04-10 16:44

就是看看二月份咋做账的,把二月份做的直接红冲,再按照发票做就行

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快账用户9939 追问 2025-04-10 16:58

老师,二月份暂估是这个

老师,二月份暂估是这个
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齐红老师 解答 2025-04-10 16:59

把这个红冲  再按照拿到的发票做账

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快账用户9939 追问 2025-04-10 17:09

老师拿到了发票,那分录应该怎么写,我卡在这

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:09

借成本费用  进项税额  贷银行存款

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你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好,跟你之前的分录一样,但是金额用红字
2021-01-12
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
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