您好,直接计入到2023年账里就行了
老师 在做汇算清缴时 21年未取得发票在2022年5月31日前取得 还可以做费用抵扣所得税?
所属期在2022年的费用,且2022年已支付,但次年2月才取得发票。这部分费用可以税前扣除吗?是在汇算清缴的时候才能税前列支吗?
2022年物业费,未支付也未取得发票,在23年1月付款,2月取得发票,如何做账?22年所得税能否税前扣除?
请问老师,2022年的企业年金计提未支付,也没有取得发票,企业所得税汇算清缴调增处理啦,2023年6月份支付取得发票了。请问这个23年汇算清缴需要调减吗?
执行小企业会计制度的小企业,由于2022及2021年部分成本费未及时取得发票,也未列支,于2023年4-7月分别取得了以前年度发票,由于2021-2022年盈利并缴纳企业所得税,如果跨年费补入帐,是否需要调整2021-2022年所得税年报,并申请退企业所得税,或不修改申报,跨期费用应如何记帐,是否记录以前年度损益调整
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
22年账里没做计提,所得税扣除也计入23年是吗?
对,你都没在2022年里面计提那就记入到2023年的账里。
好的,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评