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老师,我12月有一张抵扣发票,当时做账是待抵扣进项,已经入账,但是没有抵扣,这个月1月抵扣了,我要做什么分录结转待抵扣进项吗?

2023-02-10 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 09:38

借:应交税费-增值税-进项 贷:待抵扣进项

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快账用户4666 追问 2023-02-10 10:31

摘要写什么呀?老师

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齐红老师 解答 2023-02-10 10:37

就是结转待认证发票

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