你好; 你实际费用是16万; 那么你做 :借管理费用16贷 应付账款- 某供应商
去年暂估费用:借管理10万,贷应付暂估,今年收到发票16万,还有进项税费,如何做账,第一步我是把去年的借管理-10,贷应付-10,请问后面该怎么做?
汇算清缴调增了10万,并缴纳的所得税,去年做分录 借:管理费用10万 贷:应付账款-暂估10万,汇算调增后,补交所得税及冲暂估的分录怎么做?
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
你好老师,去年暂估的人工费是10万,发票对方开了,一直没给。年后对方给了发票20万,我是这样做账吗:借xx费用-10万,贷应付暂估-10万。借以前年度损益调整10万 xx费用10万,贷应付20万
去年12月暂估管理费用50万,借,管理费用—暂估50万 贷 其他应付款50万 今年一月份来票30万,请问怎么冲红,剩下那20万,账务如何处理
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
不用红冲上年暂估的费用吗?
求完整分录
你好; 你什么准则的 ;如果跨年红冲; 你 第一笔 红冲分录不对的
小企业会计
借应付账款 贷 利润分配-未分配利润 ; 然后按发票做 :借利润分配- 未分配利润 贷 应付账款
老师不好意思,这是企业会计准则
你好; 借应付账款 贷 以前年度损益调整 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 贷 应付账款
借应付10万,贷以前年度10万吗?,借以前年度6万贷应付6万吗
你好; 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
第二步是收到发票,借管理/销售费用16万,贷应付16万吗,还是直接就做以前年度这笔
你好; 是的; 跨年了 做 以前年度损益调整
还有去年暂估是管理费用,但是今年实际收到发票有管理费用,还有销售费用怎么处理
你好; 去红冲; 看我上面分录哈 ; 一样的道理
不是很明白,我就是把去年做的暂估冲掉,求下完整分录金额
你好; 走以前年度损益调整去红冲; 你不会; 就把之前分录发来看看
比如老师,我去年做的是管理费用10万,贷应付暂估10万,今年收到16万发票,其中销售费用10万,管理费用4万,进项税2万,求完整的分录金额
你好; 上面给你写了完整分录了哦; 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
这样做的话我今年收到的发票要放12月份里面了
你好; 你在23年去处理的话; 就按我写的做哈;