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去年暂估费用:借管理10万,贷应付暂估,今年收到发票16万,还有进项税费,如何做账,第一步我是把去年的借管理-10,贷应付-10,请问后面该怎么做?

2023-02-09 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 12:35

你好;  你实际费用是16万; 那么你做 :借管理费用16贷 应付账款- 某供应商   

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:38

不用红冲上年暂估的费用吗?

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:39

求完整分录

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:41

你好;  你什么准则的   ;如果跨年红冲; 你 第一笔 红冲分录不对的  

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:43

小企业会计

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:44

借应付账款    贷 利润分配-未分配利润 ;    然后按发票做 :借利润分配- 未分配利润 贷   应付账款   

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:45

老师不好意思,这是企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:45

你好;    借应付账款    贷 以前年度损益调整  ;    然后按发票做 :借 以前年度损益调整 贷   应付账款   

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:47

借应付10万,贷以前年度10万吗?,借以前年度6万贷应付6万吗

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:48

 你好;         借应付账款 10   贷 以前年度损益调整10  ;    然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷   应付账款16   

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:52

第二步是收到发票,借管理/销售费用16万,贷应付16万吗,还是直接就做以前年度这笔

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:53

你好; 是的;    跨年了 做 以前年度损益调整   

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:54

还有去年暂估是管理费用,但是今年实际收到发票有管理费用,还有销售费用怎么处理

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:54

你好;        去红冲; 看我上面分录哈    ; 一样的道理   

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:55

不是很明白,我就是把去年做的暂估冲掉,求下完整分录金额

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:56

 你好;     走以前年度损益调整去红冲;  你不会; 就把之前分录发来看看   

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快账用户3152 追问 2023-02-09 12:58

比如老师,我去年做的是管理费用10万,贷应付暂估10万,今年收到16万发票,其中销售费用10万,管理费用4万,进项税2万,求完整的分录金额

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齐红老师 解答 2023-02-09 13:00

 你好;      上面给你写了完整分录了哦;      借应付账款 10   贷 以前年度损益调整10  ;    然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷   应付账款16     

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快账用户3152 追问 2023-02-09 13:06

这样做的话我今年收到的发票要放12月份里面了

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齐红老师 解答 2023-02-09 13:07

你好;  你在23年去处理的话;    就按我写的做哈;   

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你好;  你实际费用是16万; 那么你做 :借管理费用16贷 应付账款- 某供应商   
2023-02-09
您好,是实际发生没有收到发票?还是从来都没有发生的费用?
2021-04-23
你好,这个后面直接冲销就可以。
2024-05-28
红冲借管理费用 -50万 贷应付——暂估-50 再做一笔发票,借管理费用  35  贷应付 35
2023-10-09
首先冲销之前的,借其他应付账款 贷以前年度损益调整 确认发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付
2022-05-10
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