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提问#1月份开的票。之前合同上是写的3%,实际是开的1%。假如价税合计:100元,现在对方支给支付98元。把那2%直接给扣了。我怎么做账?

2023-02-08 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 15:09

你好 借:银行存款,营业外支出 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税

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快账用户2251 追问 2023-02-08 15:13

上次做了应收100,主收99.销相1

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快账用户2251 追问 2023-02-08 15:13

现在收到了98

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齐红老师 解答 2023-02-08 15:15

借:银行存款 98,营业外支出 2 ,贷:应收账款 100

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快账用户2251 追问 2023-02-08 15:19

ok谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-08 15:20

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好 借:银行存款,营业外支出 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
2023-02-08
也就是他的设计不收费了 是的话他应该给你开制作服务 9万
2025-01-06
1. 账上先记应付职工薪酬5000,每月计提约833元。 2. 8月工资表直接列5000元,之后每月仅计提。 3. 个税按5000元计算,每月申报。
2024-09-06
您好,问题1:借:预付账款-待摊费用 4830-273.4%2B21546
2023-06-03
你好 实务这个是可以的 和对方协商一致就可以 货物损失和这个补偿 可以一个计入营业外支出  一个计入营业外收入
2023-06-19
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