您好,那你就按照啥时候交钱,啥时候做账
老师 晚上好,我们是幼儿园,学费平时入账我们就是按流水来入的,但是有的学生这个月交的学费有可能要在 一个月两个月后才入读,那就存在一个抵扣问题,我这个账应该怎么入呢
@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等)
@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等),请郭老师回复这个问题,谢谢
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢,前期收到学费时是计入的提供服务收入
没明白,我要具体的老师,人家十月份已经缴进来了,我从流水上是不是已经入账了,但是因为他自己的原因比如要今年二月份才来读,那他的这笔学费我前后应该怎么做才能体现真实的收入
是这样的,10月份流水过来,你就做一笔 借 银行存款 贷 预收账款 到2月份 借 预收 贷 主营业务收入,就可以