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@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等)

2023-04-03 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-03 16:00

同学你好 盈利的还是非盈利的

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快账用户1090 追问 2023-04-03 16:08

非盈利性质

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:13

那这个伙食费应该是收到的时候计入限定性收入 支出的时候计入限定性支出

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快账用户1090 追问 2023-04-03 16:17

老师 您老是回答不到重问题的点

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:27

同学你好 你按照发票金额来做就可以 支出做一次就可以呀

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同学你好 盈利的还是非盈利的
2023-04-03
你好,虽然油到了,你可以把它放到原材料或者是周转材料里面,你领用的时候再做到你的结算表里面。
2023-04-03
同学你好 这个直接开就可以了 只要总的发票数量是整数就行了
2021-10-28
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
你好!这个如果要发票,还是可以开的了。看双方约定就行。
2021-05-10
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