您好 按照您12月份的分录 现在缴纳的话 是借其他应付,贷银行存款 但是12月份的分录是有问题的
老师你好是这样的就是我们现在之前会计做的,有两笔分录是预提费用,借管理费用了,然后贷的是其他应付款挂的法人,然后我现在要冲销这笔费用就是我要做借其他应付款贷什么呢,因为这笔费用是法人要都已经付过款的,但是现在银行帐上是没有的,就是我要怎么样才能把预期的这笔费用冲掉,并且是从法人名下冲掉。
老师情况是这样的,我们失业保险2020年1-11月单位部分本来不缴纳,结果劳资交了,申请退回的等到2021年才能退回,然后12月失业办要交12月的,然后我们又把个人部分又交了次,现在其他应付款多了一次的,我现在要把它放入其他应收款的话咋做账
老师,我们公司的社保是这个月付下个月的,这样还需要计提吗?我现在做的是借.预付账款 贷.银行存款,刚才我发现应付职工薪酬社保借方有余额这样是对的吗
老师是这样的,就是这家公司,它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛,然后我们就计提了,但是我现在要怎么把它冲平啊现在交的话,是不是就是借其他应付,贷银行存款嘛
老师是这样的,就是这家公司,它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛,然后我们就计提了,但是我现在要怎么把它冲平啊现在交的话,是不是就是借其他应付,贷银行存款嘛 老师是这样的这样好像不对嘛
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
24年第四季度的财务报表有变动,汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗?如果更正了,需要补税的话,需要交滞纳金吗
老师调表不调账,调财务报表吗
个体工商户,核定征收的一个月不超3万,超了会收多少税
为啥发出成本低利润就高,能举例子吗
老师,公司买车哪些费用是可以直接计入固定资产的
图片一提示的那句话啥意思啊,
那是应该怎么做鸭麻烦老师了
计提单位部分 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 上交社保费的时候 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 发放工资的时候 借:应付职工薪酬-社保费 贷:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 个人社保包含在工资里面计提