你好 单位部分计提 员工部分发工资时扣 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
老师,我们公司的社保是这个月付下个月的,这样还需要计提吗?我现在做的是借.预付账款 贷.银行存款,刚才我发现应付职工薪酬社保借方有余额这样是对的吗
老师当月支付当月的社保要做计提的分录吗?是不是借管理费用公司社保,贷应付职工薪酬社保,借应付职工薪酬社保,贷银行存款,是这样做的吗
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
老师您好,我们公司有个人不上班,但是我们要给他交养老保险, 每个月他先交钱来, 借:银行存款 贷:预收账款 A 计提的时候 借:管理费用 社保费 贷应付职工薪酬社保费 交纳时, 借:应付职工薪酬 社保费 贷:银行存款 预收账款A 我这分录对不对
本人出差时填写的出差审批表上费用预算是600元(住宿补贴400/日)但实际花销为468元 在填写报销单时借支金额应该写多少
支付宝里没找到个人社保编码
您好,我们公司天使轮投资一个公司,出资30万,对方10万做股本20万做资本公积,我们做账是不是30万都入长期股权投资啊
老师,2月份结账,公司同事3月份才报销,报销单子日期写3月份的日期可以吗,入到2月份账里
香港客户付了一整年服务费,我们给他开一整年服务费金额开形式发票,可以不入收入吗(本身无需按未开票收入申报增值税),等开了增值税普通发票,正常入收入交税
24年过的中级,目前纸质证书还没拿到,个税抵扣在哪一年?是如何抵扣?
#提问#老师 老师领导让从美元户结汇120000美元的,银行当日汇率7.2622,结汇后人民币户增加了871464元,2月份第一个工作日汇率7.1693,问老师分录及金额应该怎么做账?月末调汇分录及金额,麻烦老师给写一下吧,谢谢!
请教老师,客户欠公司应收账款,通过法律途径要回货款,并向客户要回欠款利息40万,请问这40万如何账务处理。谢谢!
老师好!自然人电子税务局申报的时候出现:上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。这个哪里去修改
分公司税种核定没有所得税,核算方式是独立核算,企业所得税总公司合并申报,季报时,总公司的财务报表不是申报自己的,是申报汇总的吧
我预付的社保也需要计提?
你好 预付不计提 的, 当月计提 当月公司的社保
老师,您能认真看一下我的问题吗?
预付账款 贷.银行存款 预交不做其他就这一个分录