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7月份有批货物入库,7月份就出货了,然后8月份供应商才开票。那么这个进仓单和出库单怎么做啊?

2023-02-07 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 16:21

你好 进仓单,是根据7月份进货情况制作 出库单,是根据7月份出货情况制作

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快账用户2709 追问 2023-02-07 16:22

那所以供应商8月开的发票,进仓单应该怎么附?

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:23

你好,进仓单附在7月份购进商品的分录后面啊 

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快账用户2709 追问 2023-02-07 16:25

但是物品跟发票内容就对不上的呀。因为发票是8月才开的,不是7月开的

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:26

你好,发票和进仓单日期不同的时候,有时间差是正常的 

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快账用户2709 追问 2023-02-07 16:29

那所以,比如我做8月份的凭证,应该附8月的实际进仓单,和7月货品的发票(发票8月开出的)是吗?

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:29

你好,是的,是这样的

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快账用户2709 追问 2023-02-07 16:30

进仓和发票对不上没关系吗?都是实际的,就是时间对不上烦得很

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:31

你好,当然最好是对得上(前提是发票和进货单在同一个月)

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快账用户2709 追问 2023-02-07 16:32

好的,那对不上应该也问题不大吧?因为是真实的

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:33

你好,发票和进仓单日期不同的时候,有时间差是正常的  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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相关问题讨论
你好 进仓单,是根据7月份进货情况制作 出库单,是根据7月份出货情况制作
2023-02-07
 你好;   你7月发货出去了。 先做无票收入结转成本 报税 的 ;  8月开票 红冲7月无票收入 在按 开票做一遍分录 去神啊波即可   
2022-07-18
你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  
2022-07-18
同学你好 你是不是有暂估的
2022-07-18
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
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