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老师好,之前会计做账应付账款做成预付账款了,应收账款做成预收账款了,该怎么调账呢,从什么时候开始调比较好呢

2025-03-19 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-19 08:34

你好,这个你自己决定,但是一般建议从月底开始。 你要调的话,比如现在预收账款是借方余额,你就写到贷方借,应收账款贷,预收账款。

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快账用户2906 追问 2025-03-19 08:36

不好意思老师,没看明白,可以详细写一下分录吗

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齐红老师 解答 2025-03-19 08:37

你好你现在预收账款是借方余额还是贷方余额?

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快账用户2906 追问 2025-03-19 08:44

预收账款在借方

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齐红老师 解答 2025-03-19 08:46

你好,你现在借应收账款贷,预收账款,把它做平就可以了。

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快账用户2906 追问 2025-03-19 11:18

哪些账务清楚的先调了,不清楚的慢慢调整可以吗

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齐红老师 解答 2025-03-19 11:19

你好,可以的,操作没问题的。

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你好,这个你自己决定,但是一般建议从月底开始。 你要调的话,比如现在预收账款是借方余额,你就写到贷方借,应收账款贷,预收账款。
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