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老师,我们公司11月预收客户货款100元,其中20元是要退回给客户的,分录是:借银行存款20元,贷预收账款80元,其他应付款20元,12月出货的时候货款是80元,运费5元,在那20元冲减,那么分录该怎么写?

2023-02-04 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-04 10:14

你好,这个运费是你们单位承担还是对方承担?是对方承担五块钱,你们单位承担15吗?

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快账用户5595 追问 2023-02-04 10:17

老师,你好,运费5元是对方承担,扣除运费后,我司还要退还15元给客户,但是目前还没退的

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齐红老师 解答 2023-02-04 10:19

运费你们需要支付给第三方吗?支付给第三方的是多少?

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快账用户5595 追问 2023-02-04 10:21

运费5元,我司已支付给第三方

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齐红老师 解答 2023-02-04 10:23

借其他应付款,贷银行存款5

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齐红老师 解答 2023-02-04 10:24

付的运费作为这一个出一个委托书,委托你们代收代付。

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齐红老师 解答 2023-02-04 10:24

现在应付款余额还有15,以后退给对方了,借其他应付款,贷银行存款15

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快账用户5595 追问 2023-02-04 10:25

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-04 10:26

不用客气,工作愉快。

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你好,这个运费是你们单位承担还是对方承担?是对方承担五块钱,你们单位承担15吗?
2023-02-04
你好,另外80块是属于你们公司的收入,是不是?
2024-11-01
同学,你好~ 前期对于箱子的处理有点问题,这箱子作为包装物看你是出借还是随同产品出售单独计价 一、出借包装物是随产品销售而出借给购货单位的包装物。出借的包装物会计分录应具体如下: 1、收押金 借:银行存款等 贷:其他应付款 2、结转成本(出借中的损失费用折旧之类) 借:销售费用 贷:周转材料-包装物 包装物在出借期间损耗的价值及发生的修理费用等支出在产品销售费用内列支。 这种情况返回箱子,账务处理: 借:其他应付款 贷:预收账款 二、随同产品出售单独计价”其账务处理如下: 借:银行存款/应收账款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:周转材料——包装物 这种情况反冲上述分录,同时确认预收账款 希望老师的回答能帮助到同学,祝同学学习愉快~
2022-06-29
你好, 借 银行存款1000 贷 收入720 销项税额 80 其他应付款 120
2024-10-30
同学你好 发票开给你们了吗?没有吧?你们是代收代付吧
2020-10-23
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