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老师,您好。之前其他应付款是500元,后来对方报账我们只给他480元,剩下的20元是税金,那这个税金怎么做分录,因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了,怎么做分录 ,这20元是税费

2021-09-13 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 16:45

你好 ;   你们实际业务是什么  ;  说下业务才能判断的  

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快账用户2209 追问 2021-09-13 16:50

就是,对方过来报材料费,我门要收税费

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齐红老师 解答 2021-09-13 16:59

你好 ;  这个对方是你员工还是对方企业的? 你么你这个材料费 是 什么情况发生的 

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你好 ;   你们实际业务是什么  ;  说下业务才能判断的  
2021-09-13
1.补记 10 月应缴个税的分录贷:其他应付款 - 个税 19借:应付职工薪酬 - 工资 19 2.冲销之前多退还的 1 元(20 元实际退还 - 应退还的 19 元)贷:银行存款(或其他相关科目) 1借:其他应付款 - 个税 1 这样调整后,“其他应付款 - 个税”科目的余额就应该正确了。
2024-08-08
同学, 这个可以做营业外支出 贷 其他应付款。冲掉。
2021-06-25
同学好 写本余额转入其他应收款-某某即可
2021-10-23
你好 你要写一个 借:其他应付款 2800 贷:其他应收款 2800
2021-12-25
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