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客户打货款的时候多付了100元,这个代收的100元我们要付给司机运费,请问怎么做分录?(运费发生的时候,借 销售费用 贷 其他应付款-司机 付运费的时候 其他应付款借100 贷 银行存款100)

2020-10-23 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 15:18

同学你好 发票开给你们了吗?没有吧?你们是代收代付吧

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快账用户9209 追问 2020-10-23 15:21

没有发票是内账,对的我们是代收代付

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齐红老师 解答 2020-10-23 15:28

那你直接 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 这样

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快账用户9209 追问 2020-10-23 15:51

老师。这个运费100我们得挂账,这是我们公司的销售费用,我觉得这样做凭证,怎么多了一个其他应付款100 平不了呢

老师。这个运费100我们得挂账,这是我们公司的销售费用,我觉得这样做凭证,怎么多了一个其他应付款100   平不了呢
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齐红老师 解答 2020-10-23 15:54

你不做销售费用,只做代收代付

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快账用户9209 追问 2020-10-23 16:01

明白了。我们是代收的,代付的,压根不需要入费用,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-23 16:07

对的,满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 发票开给你们了吗?没有吧?你们是代收代付吧
2020-10-23
可以的,这个可以,可以
2020-08-31
运输公司把运费发票开给您们了?
2023-08-31
你好!计入其他应付款。
2020-08-31
你好,这个运费是你们单位承担还是对方承担?是对方承担五块钱,你们单位承担15吗?
2023-02-04
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