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以前年度固定资产,已经该仍仍,该送送,之前年底已经计提完,剩余净残值,可以借以前年度损益,贷累计折旧,清理:借累计折旧,贷固定资产,需要附单据吗,100多万的固定资产,70多项明细

2023-02-03 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-03 15:02

清理残值 借:固定资产清理   固定资产减值准备       累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%,减按2%只能开普票) 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户3006 追问 2023-02-03 15:25

我知道账正常怎么做,他不是不卖吗,说以问能不能把残值提到累计折扣等于固定资产,再直接清理

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:25

嗯嗯,可以的,没问题

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快账用户3006 追问 2023-02-03 15:28

那这种累计折旧付折旧表,清理付是么单据

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齐红老师 解答 2023-02-03 15:29

附一张资产报废清单就是

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快账用户3006 追问 2023-02-03 16:43

怎么写啊,报废清单,只写上是么东西报废吗?

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:46

是的,就是写明那些信息,老板签字

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清理残值 借:固定资产清理   固定资产减值准备       累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%,减按2%只能开普票) 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-02-03
清理残值 借:固定资产清理   固定资产减值准备       累计折旧 贷:固定资产 支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%,减按2%只能开普票) 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-02-03
你好;    那你 意思现在才补做分录去处置是吗 ;  那么大金额; 你这样走 怕有风险哦  
2023-03-28
嗯嗯,计提完折旧,处理就是了。不需要单据
2023-02-03
你好,你们没有处置收入吗?
2021-09-24
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