你好,你确认了收入才能结转成本,如果没有确认收入的话,不能结转成本,你有收入才能有成本。
老师,我公司建筑劳务公司,一月二月三月份都没有收入,但是工程施工科目每个月借方科目都有余额,对于工程施工科目我月底应该怎么处理?没有收入是结转工程施工科目还是等以后月份确认收入的时候再结转工程施工科目?
老师好,我想咨询一下,我公司是小规模纳税人,第三季度开的有普通发票,但是没有相应的成本发票,每个月月末结转都是暂估吗?还是等有成本发票了再结转成本?谢谢
老师你好,请问一下,我公司有个项目,进度款发票已经开完了,但是每个月都有付人工,想请假一下,我月底结转成本,怎么结转?没收入能结转成本吗?
建筑业小规模,工期成本收入都没法确认,22年项目没有结束.22年暂收到甲方预付款1800万,开票460万,是按照开票来确认收入的,工程施工科目发生1200万。我应该怎样结转成本,是把工程施工1200万全部结转到主营业务成本吗
老师,我是建筑公司也有园林绿化业务,我结转成本应该怎么操作,我是每个月底把发生的成本都结转了,对吗老师,还是说应该等一项工程结束再结转
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
老师,这个确认收入是指开发票吗?还是钱必须到账
不是的,账上做了主营业务,收入一切看你账上的,你不开发票做收入也属于收入。
就是看这项工程主营业务确认收入了就行吗?那我家工程都是分期付款的,有的养护期得好几年,只要有一部分收入就行吗
好,你可以根据完工进度来确认收入。
对啊老师,根据完工进度我开发票就确认收入,只要有收入不管多少成本就可以结转了是吧?确认收入以后,每个月这个工程发生的费用我都可以结转成本吗
好,只要有收入,你就可以结转成本,结转成本的时候,你这个成本也最好是完工进度总的成本乘以这个完工进度,不要收入小于成本,如果小鱼的话有风险,税务局会问起来的,要求查账。
老师,确认收入是根据什么确认的,我都是开发票就确认收入,可是税务局说不应该这样,说应该是权责发生制,权责发生制应该怎么确认收入
权责发生制,就是完工进度。
你完成了多少?你不清楚的问下项目经理。
我们单位是私人企业不规范,只有老总一个人管,还有老师,就是有的工程已经完工,对方不按期付款,我们自己垫资付款怎么办?就是说如果不开发票怎么确认收入
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,挂着应收账款就可以的。
老师,这块我不明白,我是开发票对方没付款就这样记账,如果不开发票这样记账用什么凭证记账,还有应交税费不是跟税控盘也对不起来吗老师
工程结算单或是完工进度单都可以。
和金税盘的不一致,不没有关系的。
你申报的时候是在未开具发票一栏里面填写啊。
等以后对方付款需要开发票这块税就不用再重复交了是吧,那报税怎么填
对的,是的,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。
好的谢谢老师了,我报了实操班但是一直没学,老师,这方面应该学哪个课程
你可以看一下真正实操里面有一个建筑企业。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。