可以的,可以这么做的。
上个月有一笔收入冲红了,那么这个分录怎么做呢?尤其是增值税销项,我们已经用进项税抵扣了,那这个月如何把上月的进项增值税做回来呢
8月份我已经抵扣的进项税额,因货物质量问题这个月需要红冲转出,要补缴8月份的进项税吗?还是这个月可以多认证点进项补上?
我想问下,这个进项税当月已在增值税发票认证已勾选9月,因疫情出不去,现在家报税,报增值税时进项税明细表不知道,可以按照不抵扣进项全额交税吗?这个进项留至下个月抵扣可以吗?
以抵扣的进项票,卖家要冲红,那我是不是要补交那部分增值税?怎么做账
以抵扣的进项票,卖家要冲红,那我是不是要补交那部分增值税?(因为每个月进出的税额都是正正好的,没有多缴纳增值税)怎么做账
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
那就只要进项票统计的时候 我提交相应的这笔钱就好了对不
对的,是的,是这么做的。
老师打印出来是这样。 红字发票信息表编号没有正确吗?(我是以抵扣进项的买方
好,对的,是的,没有是正确的,你自己手填写上。
那这个编号是什么啊
看错了 你信息表没有审核,上传审核,税务局自动出来的。
这样对吗?蓝色框手写?
对的,是的,是这么做的。