同学你好 借银行 贷预收账款 贷应交税费应交增值税预缴
公司接了一个工程,收了预付款,但是是个人打给公司的,目前因为也没签合同,后期开票也不知道是否开给什么单位,这种情况我应该怎么做分录呢
我公司做了一个装修房屋工程,工程做完后因为政府要求拆迁,业主直接让政府拆迁办赔偿款做为工程款转给我单位,我单位也没有开据发票给业主,直接收了个拆迁补偿款,这个分录怎么做
我公司做了一个装修房屋工程,工程做完后因为政府要求拆迁,业主直接让政府拆迁办赔偿款做为工程款转给我单位,我单位也没有开据发票给业主,直接收了个拆迁补偿款,这个分录怎么做
老师,我们是非营利利组织,小规模纳税人,主要是提供服务,没有销售。20年因开展项目活动跟展览商签订了合同,预付了部分合同款10万(当期没有开发票),当时记账凭证是:借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万。后因为疫情,项目活动没法按期完成,至21年8月才完成项目活动,付清项目合同余款,对方也分开开了两张发票。请问这种情况21年8月份的分录也怎么写?谢谢!
请问老师,我单位旅游行业本来在2019年邀请作者来我单位考察后,要出一本书的,当时作者已经到了,也给她报销了机票和住宿费大概3000元,2019年做了:借:预付账款3000,贷:银行存款3000。但是因为疫情,作者没有考察完毕,书直到今年2022年也没有出,合同因疫情停止了,2022年做了费用冲了预收,请问老师这部分所得税汇算清缴需要调增吗?
老师你好,就是公司给法人转了一笔钱做其他应收账款,我想问一下就是这个报销费用和这个什么劳务费呀,就是直接从那个其他应收账款下,合适吗?
老师好,中介所服务费怎么交税呢
汇算清缴啥时候结束?
老师问一下购买的土地单独核算,再购买的土地上建厂房,请问土地摊销是费用化还是资本化?
老师好,我刚接了一套账,之前的会计做的应交增值税进项税额,销项税额,转出未交增值税期末都有余额,且销项-进项=转出未交增值税,这种情况我需要处理吗?正常如果没有留抵的话是不是这三个都没有余额?
一般纳税人建筑行业简易计税,和开发票递减分录是什么,都需要转未交增值税吗
老师所得税年报都打印出来做账还是需要哪张打哪张
股东买的手表要报销的话,记账记什么?
您好,我们公司签订一个合同,提前给我们打30%的款,把发票开出去,在年中的时候,于是就交企业的所得税,本来是一年的利润下来是不交的,可是现在我们年终也没把利润抵掉,这样一来的话,我起初应该怎么做账
法人名下有AB两个光伏发电公司,并且签了分包合同,b公司没有施工资质,所有的发票都开到a公司了,现在要在a公司往b.公司开票,老板说把所有的款项加起来按三块钱一瓦开票,这是什么意思,进项发票几乎全是材料,为什么按瓦呢,瓦是什么单位
金额现在是挂在应收账款的贷方 当时收到时是做的借:银行存款 贷:应收账款 现在是确定不开票给对方了(因为东西是已经做好 发生了人工费 材料费 只是没有完成安装),也就是这单业务已经完成, 不可能一直挂在应收账款或是预付账款吧 要怎么操作
同学你好 对的 确认收入之后 借预收 贷主营业务收入 贷销项