对于公司给法人转钱记为其他应收款后,报销费用和劳务费处理是否合适的问题: 报销费用:若转款为备用金,法人凭合规发票报销冲减其他应收款是合适的。 劳务费:正常应通过 “管理费用 - 劳务费” 核算,若转款实质为预支劳务费且手续合规,也可冲减其他应收款,但一般不直接冲减,以免账务混乱
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师好,我想请教个问题,我们公司转了一笔钱到工会账户上,当时做的借其他应收款-工会户,贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
老师想问你一个问题,就是公司收到一笔法人的款就50,我放了其他应付款里,那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录
老师之前别的公司替我们代付装修费,借预付账款-装修公司,贷其他应付款,然后我们还有其他应收款和这家公司,合并后其他应付款为零了,现在这笔款装修发票开给了别人家,是不是直接红冲这笔就行了,我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
你好,我想问下有一张银行回单是公户转账给公司法人5000元,备注差旅费,这张回单你是怎么做账的,是要涉及到其他应收或者其他应付的吧?这张回单会计分录应该是什么?是不是如果直接拿票报销就是借管理费用贷银行存款,如果先借后报销,就是借其他应收款,贷银行存款,借管理费用,贷其他应收款,主要是我也不清楚有没有借款,还是直接报销,那会计分录该写什么?
老师请教一下,有限公司的实际投资款大于注册资金多出来的部分放到哪里
老师我想问一下,假如进项大于销项,进项都认证了,要求有税负率要交税,这样怎么交呀,进项大于销项了
老师,开具餐饮发票,需要开具菜品名称吗,直接开具餐费行吗
公司在外地买了1箱酒,计入哪个科目?
老师,我朋友刚进的包包厂 他不懂 叫我看下 我也是一头雾水,这个怎么计算吗
老师,公司原有4个自然人股东,注册资金为1000万元,实缴100万元;现在增资扩股,注册资金增加到3000万元,新进股东股权占比为60%,原有4个股东股权占比共40%,原有股东会有视为转让股权缴纳个人所得税的风险吗?
甲企业将某一栋写字楼租赁给乙公司使用,并一直采用成本模式进行后续计量。 2×22年1月1日,甲企业认为,出租给乙公司使用的写字楼,其所在地的房地产交易市场比较成熟,具备了采用公允价值模式计量的条件,决定对该项投资性房地产从成本模式转换为公允价值模式计量。该写字楼的原造价为90 000 000元,已计提折旧2 700 000元,账面价值为87 300 000元。2×22年1月1日,该写字楼的公允价值为95 000 000元。假设甲企业按净利润的10%计提盈余公积。 盈余公积怎么算的
向股东政府上缴企业利润,应付股利/上缴利润,用明细科目核算可以吗?不需要供应商往来吧?。
现在企业用于捐赠,视同销售,最后通过汇算清缴是可以不用缴纳企业所得税了吗
老师;股东分利润;不想交个税;怎么办呐
老师,备用金和库存现金有区别吗
老师,提取库存现金可以直接从银行转给法人吗,
有的 备用金一般是用其他应收款来核算的 库存现金是库存现金科目
那意思提取库存现金就的去银行提才行,如果转给法人的备用金,报销费就可以直接从其他应收账款下是吗
同学你好 对的 是这样的
谢谢老师
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