同学你好 拆迁补偿款冲减之前确认应收业主的应收账款
公司动产拆迁,给了补偿款,但三年后面积一补一,多补少退,这个补偿款我怎么做账可以合理合法暂时不交企业所得税,另外这个拆迁房产之前有三家租赁户,他们的装修补偿金也在公户直接补偿了,没有发票
我公司做了一个装修房屋工程,工程做完后因为政府要求拆迁,业主直接让政府拆迁办赔偿款做为工程款转给我单位,我单位也没有开据发票给业主,直接收了个拆迁补偿款,这个分录怎么做
我公司做了一个装修房屋工程,工程做完后因为政府要求拆迁,业主直接让政府拆迁办赔偿款做为工程款转给我单位,我单位也没有开据发票给业主,直接收了个拆迁补偿款,这个分录怎么做
请问老师,公司承包了一个环保工程服务项目,场地施工是分包给别的单位然后要求对方提供农民工名单打款给农民工个人账户,并要求对方提供劳务发票入账人工是吧?那本公司主营销售环保设备的,然后分配车间工人在工程场地那边安装设备并调试运行,那这段时间公司的工人工资能作为农民工名单从总包方那直接打款给工人,我们把分配工人做工资表直接入账也作为工程人工正确吗?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
账户名称使用简称预留印鉴使用全称还是简称
事业单位跨年的发票可以报销吗,金额有限制吗
老师,我们公司租赁的是个人的房子,房东去税务局代开了发票,我们公司支付的税点,我把税点和房租都计入管理费用了,这个税金在纳税汇算清缴时需要调增吗?
12月应该抵扣进项税,并且入账,在下一年1月忘记勾选认证,如果申报更正,勾选的不抵扣了,补缴税款,但是1月交的税跟12月计提不一致了,如何调整,需要调整以前年度损益吗
你张红出差回来报销差旅费2950元,其中飞机票2405元,住宿费344.34元,增值税20.66元出差不住100你张红出差回来报销差旅费2950元,其中飞机票2405元,住宿费344.34元,增值税20.66元,出差补助180元,出纳用现金付
回退所属期后。过了申报期,增值税发票管理平台所属期为上一期,什么时候跳转?
序时帐年底不用结转吗?
24年11月入投资6万(两人合作)比例甲55/乙5511月收入540012月份收入37653月底房租到期4万(甲提前三天预支4万)支出总共48202.6乙:个人个人业绩20663(百分之十)甲:个人业绩16990(百分之十)
24年11月入投资6万(两人合作)比例甲55/乙5511月收入540012月份收入37653月底房租到期4万(甲提前三天预支4万)支出总共48202.6乙:个人个人业绩20663订单百分之10甲:娜娜业绩16990怎么算
进项税额抵扣后,需交纳的增值税,是怎样做会计分录?
可是我们没有开出发票怎么办
没有开具发票也要确认收入的 因为实际提供了销售行为