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老师好,一般纳税人,2022年12月应交增值税,在2023年1月份应该交纳,但是没有缴纳,因为在1月份有开回来的进项票,所以要走留抵抵欠,这个怎么操作

2023-02-01 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 09:25

你好; 你之前留底进项税挂在什么科目的; 你销项税把他结转到未交增值税贷方去   

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快账用户8230 追问 2023-02-01 09:32

老师,我是说在电子税务局怎么操作,然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值税

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齐红老师 解答 2023-02-01 09:33

你好;   电子税务局 -   一般退抵税管理 - 里面去申请留底抵欠申请 ; 看你地方是否允许系统操作;   有的地方是要求去大厅申请这个的 

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快账用户8230 追问 2023-02-01 09:38

老师,是这里吗

老师,是这里吗
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齐红老师 解答 2023-02-01 09:40

你好;   对的; 就是这个 ; 你系统有这个功能; 你去申请 ;等税务局审核过 就可以抵减了   

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快账用户8230 追问 2023-02-01 09:44

老师,那你帮我看一下,我这样填写,直接保存就可以了吧,然后等他们通过之后,我还用怎么损作一下呢,因为这个留抵不够,还要交纳一点

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齐红老师 解答 2023-02-01 09:47

你好1; 是的;   申请过了 ; 到时你通过《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附表二第21栏“上期留抵税额抵减欠税”,填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。  

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快账用户8230 追问 2023-02-01 09:59

老师,那我现在就不能申报1月份的增值税报表了吧

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齐红老师 解答 2023-02-01 10:01

你好1;    逾期了就不能系统报;  你 确实要去修改或者补报的去大厅处理 

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快账用户8230 追问 2023-02-01 10:06

12月份的我已经申报了,我现在是说我1月份的增值税报表是在填了那个留 抵抵欠税款表,等税务局通过之后,我再进去申报?还是说我现在先申报了,然后等他们通过之后,我再作废,再进去重新申报1月份的增值税报表

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齐红老师 解答 2023-02-01 10:08

你好;  是的;  先申请后 才能去抵欠哈   

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你好; 你之前留底进项税挂在什么科目的; 你销项税把他结转到未交增值税贷方去   
2023-02-01
你好,一月份你有留底吗?在主表里面。然后你在二月份儿找你税务局出一个文书,那边会在附表二里面给你填写,然后你在28栏里面填写进去就可以的。在附表二的时候,它是自动填写的,有一个留底底线。
2023-01-30
在进项税认证当月做“应交税费——应交增值税(进项税额)”,在当月认证后,就会减少当月应交的增值税
2023-04-07
嗯嗯,可以在23年抵扣的
2023-01-04
你好,当时这个留底在哪个科目里面做着转出未交增值税吗?如果是的话,借应交税费未交增值税, 营业外支出滞纳金 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-08-24
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