你好,这个是个人承担,是你们公司承担。
老师,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除税管费直接转给项目经理。13年预收30万,当时未开结算发票,只扣了管理费3千,余款直接转给项目经理,这些年发票也一直未开。当时收款时借:银行,贷:其他应付款,付款时借:其他应收,贷:银行。现在账上挂着其他应付、其他应收两个往来,这个要怎样处理呀?
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师,前任会计上年结转过来 一个其他应付款社保个人部分的借方余额320 还有一个应付职工薪酬社会保险费的借方余额640 一直在账面挂着 这个要怎么处理掉
应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ,现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷: 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
老师好,有个往年挂账不知如何处理,借方其他应付个人2万,贷应交税费应交个税2万,次月这个税也交了,但借方一直挂着其他应付借方余额两万多,这个人也不在了。三年了,怎么处理呢
老师,一张出口发票上面的商品有的退税有的不退税是什么意思?
今年小微企业所得税的税收优惠是啥
工会经费,现在系统自动带出数据,我们必须按照系统自带的数据缴纳吗?
财务报表上的财务费用包括手续费和利息收入都没有发票 管理费用的工本费没有发票 调增的时候填在扣除类下的其他栏吗
老师,请问下结转损益和结转成本的逻辑关系是什么?结转损益包含了结转成本吗?
老师第一季度公司盈利2万元,公司从开业到目前总共向法人借款1.95万元,这笔盈利可以用来偿还法人借款吗,不过长还法人借款总共还剩500元,是用这500元计算所得税收入吗?
老师,现在很多企业拿无形资产实缴,这个可以不摊销,就挂在账上吗
老师,以前年度房租费当时因为没有发票没做费用而做的往来科目,在今年找房东把费用发票都开了,请问现在账务处理怎么办呢?记到今年的费用吗冲以前年度往来,还是都需要反结账改申报表
我想公司的账号换其他银行如何去操作呢?
老师你好,应收账款,收少了,冲收入,是这样吗老师
当时发工资的时候没有从工资里扣除,你们单位承担,借营业外支出,贷其他应付款。个人。
没有扣除,好的谢谢郭老师,我想再问下,股东能从公司借钱吗?
股东从公司借100万,合法吗
可以的,年末需要还钱回来的。