你好 借”管理费用等 184639.84 贷:应付职工薪酬---工资177329.68 应付职工薪酬---社保7310.16 其他应付款 30 然后你们给钱的时候 借:应付职工薪酬---工资177329.68 应付职工薪酬---社保7310.16 其他应付款 30 贷:银行存款
某员工应发工资5000元 其中含个人缴纳社保400.8元 罚款200元 实际付工资4400元 会计分录怎么写
某员工应发工资5000元 其中含个人缴纳社保400.8元 (发放工资已经扣除)罚款200元 实际发放工资4400元 会计分录怎么写
某员工应发工资5000元 其中含个人缴纳社保400.8元 (发放工资已经扣除)罚款200元 实际发放工资4400元 会计分录怎么写 (分录不计提上月也没有计提 直接支付工资)两种方式分录怎么写
老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
你好老师,问一个发工资的会计分录。 本月应付合计184639.84,其中扣社保7310.16,应发工资177329.68,实发177299.68。其中有个人扣了30元的个税。会计分录怎么写啊?您打比方给写一个员工的会计分录
5、甲公司(一般纳税人)4月1日向乙公司销售商品一批,货款为1,000000.00元(不含税),款项尚未收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为13%,该批产品的成本800.000.00元。分别编制结转成本的会计分录
银行打电话让对12月份账,为什么要对账,怎么对账?流程是什么?
把土地使用权投资到另一企业,要做销售处理吗?如果有增值,作为投资时的会计分录?
老师,货款付出发票没开回来联系不到,要记到营业外支出平账吗?汇算做调增处理对吗?还有未收回的款是也是记到营业外支出吗?需要的附件和凭证是哪些?
试用期公司是否必须给员工购买五险一金
老师,去年的费用,今年还能入账吗?汇算清缴需要调整吗?
我是首次出口的外贸企业。12月24日报关,进货发票12月开错,在1月7日重开,我现在在做12月的退税申报时老是说增值税专用发票在审核系统的发票信息库中不存在,我是1月15日做的退税认证勾选确认的
供应商年会赞助这个钱能直接从货款中扣除吗,发票是不是不能少开的
郭老师,供应商我们有付款了,公户转的,现在票开不进来了,几年前挂的账,要怎么处理
老师,代驾入什么科目合适
谢谢老师
这个个税30已经提前扣过了了
那你可以少做这个的
哦,不对,这次工资中扣掉的。
是阿,你看一下分录,有扣掉的