你好 这个你可以将你的记账联复印件发给对方,对方正常入账的
我司款已付,但是对方开的发票在邮寄的过程中丢失。请问这种情况如何处理?是普票。谢谢!
老师,我们开出一张普票给购买方,然后购买方隔月了说发票丢失了,让我们重新开具,这种情况怎么处理?
问题描述,我方开出的专用发票,对方丢失了。这种情况请问老师请问怎么处理
老师您好 麻烦请问下 我开出专用发票 抬头开错了 但 对方已经认证 这种情况 我要怎么处理
几年前开给对方的增值税专用发票对方丢失了,现在我这边需要重新给对方开具,请问之前的发票怎么处理
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
已经跨月,我方不可以直接红冲吧?对方未抵扣
? 你不需要红冲阿,你红冲,对方要把发票给你的阿 但是你又说,对方发票丢了
对方用记账联可以入帐吗?对方不同意用记账联入帐,专票未认证对我这边有什么影响吗?
这个你可以将你的记账联复印件发给对方,对方正常入账的