同学您好,那么我2月1号开出的票是属于2月份
老师您好 我1月份开具的进项税发票 2月份认证(所属期是1月)抵扣的仍旧是1月的增值税 请问1月和2月如何做账呢
如果2月报1月的税,那进项税额什么时候认证呢,是2月1到报税前,还是1月1号-15号呢
请问如果我2月1号开票,1月的税还没报,那么我2月1号开出的票是属于2月份还是1月呢?还是说我必须是2月1号报完1月份的税后才能开2月份的票呢?
收到1月份开的发票,费用也是属于1月份的,2月份申请付款,那费用是要做1月份还是2月份?
1月份好多发票没开具过来,如果收到2月1号开具过来的发票是做在1月份账里还是做在2月份账里?
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
不报上月的税也可开下月的票的,只需上传清卡就行了
??意思是我2月1号先抄税--然后马上清卡??不在国家税务总局报税和增值税综合勾选平台勾选进项,就能开属于2月份的发要吗?
你好,可以的, 没问题
那我2月2号再进增值税勾选平台勾选1月份的进项没问题是吗
你好,可以的, 没问题