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老师您好 我1月份开具的进项税发票 2月份认证(所属期是1月)抵扣的仍旧是1月的增值税 请问1月和2月如何做账呢

2021-02-01 20:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 20:54

一月份借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果需要交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税, 二月份借应交税费,未交增值税贷银行放款。

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快账用户5118 追问 2021-02-01 20:56

就是说一月的发票二月认证 只要所属期是一月 一月就可以直接做到进项税是吗 不要做到带认证进项税

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齐红老师 解答 2021-02-01 20:57

你好 是的 是的 是的

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一月份借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果需要交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税, 二月份借应交税费,未交增值税贷银行放款。
2021-02-01
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
开票日期2月份的不可以。
2022-01-27
新年好,2月有进项发票需要认证。 在2.23日之前认证抵扣的进项发票,可以放在1月份抵扣普通发票的销项税额。
2022-02-12
你12月的抵扣还没确认就是12月份的
2024-01-02
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