你好开的什么业务的
老师好,之前我公司申报印花税都是按开票金额来报的,上月有开收据的收入,用一并申报印花税吗?未开票收入也入账了。
公司按开票金额报印花税上季度开的票,已经交了印花税;这个季度作废不开了申报印花税是申报本月汇总开票金额(正常发票减去红冲发票的不含税金额)还是只申报正常发票的不含税金额,不申报红冲发票的?
老师,上季度公司有开票的免税收入,申报印花税请问是零申报还是要按照开票的免税收入金额申报啊
老师,请问小规模印花税是按照开票金额和未开票总和申报,还是按照增值税税额申报?
老师,这个工程合同印花税,是按照开票金额申报!还是按照合同金额申报啊?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
不是所有的业务都需要缴的
开的企业管理服务类的
不需要缴纳印花税的
老师,计税金额那里要填开票收入的金额吗,还是填写0呢
你好,你要申报哪一个印花税,它没有税目啊。
他没有对应的税目才不需要缴纳的。
企业管理服务这个 怎么填写呢
你好,不需要申报,它没有对应的税目,税务局给你核定的是哪一个
税种认定里面自己查一下的。
营业账簿的需要填写开票收入金额吗
你好,营业账本这个是实收资本和资本公积的。
老师点击申报印花税这里点不起呢
你好,你看一下你的税种认定里面是按什么来申报,如果按年的话,已经过了申报期,不能随时申报的。
我这个是在逾期申报里面处理的 ,点不起
你好,申报不了的去税务局。