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老师,新年好!请问我公司是做民宿的。支付的另外一家公司的管理费。但是他们又返回的有管理费。我可不可以用这中间的差额做无票收入?

2023-01-28 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-28 11:47

可以用这中间的差额做无票收入

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快账用户5360 追问 2023-01-28 11:48

那我的会计分录这样:借应付账款 贷主营业务收 这样可以不?

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齐红老师 解答 2023-01-28 11:53

借应付账款 贷主营业务收 这样可以

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快账用户5360 追问 2023-01-28 12:01

请问下,未开票收我是不是应该填在3%的其他普通发票和未开具发票栏里面?

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齐红老师 解答 2023-01-28 12:12

是应该填在3%的其他普通发票和未开具发票栏里面

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可以用这中间的差额做无票收入
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