你好,可以的, 没问题 一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
老师,像中秋在超市买的购物卡给员工,开的发票项目是预付款,可以进福利费吗?同时,是不是需要合并计算个税?
老师请问公司中秋节购买购物卡发给员工,大家是如何记账的,我是直接计入借管理费用-福利费 销售费用-福利费 贷银行存款 这种情况入账可以吗
老师 我们公司另外的一个项目 是超市办的4张500元的购物卡 请问老师这个分录怎么写呢
老师 我们公司另外一个项目 开的发票有超市的购物卡 是给员工的 请问老师 这个做管理费用-福利费可以吗
老师好,请问下公司购超市卡,发员工中秋节福利3000万,发票项目是 预付卡销售及充值,这做帐要入管理费用中的福利费吗?
累计折旧本年减少数是固定资产清理的数么?
餐饮业的工资计提和发放分录怎么做呢?
A民非组织转让收入300万给B民非组织,B民非组织正常开票纳税后,将此收入300万或者视情况调整数额捐赠回给A民非组织,请问合法合规吗
老师您好,24年的申报表在电子税务局显示不能更正往期的
老师,我们以前缓缴期间有申请的即征即退,没有退,现在怎么申请退这个即征即退呢?还有一个问题就是以前申请的即征即退,可能有有问题,现在要改报表,改的话怎么改呢?是不是只能改一般计税数据呢?
2月新建账,库存现金的期初余额,借方累计,贷方累计根据什么数据录入,目前有一月的资产负债表,利润表,24年到25年1月的明细账和总账
问下老师,1月份的个税是不是就是1月份的收入减扣除项目,老师看下我这个税算的对吗,工资是到账工资没加社保449.所以扣除项目也减449.帮忙看下错在哪里?
老师问一下就是员工实际发生是2500的场地租赁费发票,我们是医疗行业,但是没发票,员工找来很多乱七八糟的发票,有买服装的,玩具的,电动牙刷的,那么玩具和电动牙刷替票我应该放入什么明显科目呢?
银行转入利息怎样入账,写一下分录
老师,之前税务局一定没核建安合同,现在才发现,我们也配合,那滞纳金还要交吗