你好,福利费、招待费201636号文件都有规定的,不允许抵扣增值税。
老师我们公司现在给丰田门店做设计服务,签的设计服务合同6个点的,门店客户消费买车后有个抽奖活动抽巧克力礼盒这个礼盒业务也是给我们公司做的跟合同在一起,200多万巧克力礼盒进项票可以抵扣吗?我们开的票是给丰田开的6个点的
老师我们公司现在给丰田门店做设计服务,签的设计服务合同6个点的,门店客户消费买车后有个抽奖活动抽巧克力礼盒这个礼盒业务也是给我们公司做的跟合同在一起,200多万巧克力礼盒进项票可以抵扣吗?我们开的票是给丰田开的6个点的,按混合销售这个可以抵扣吗?希望老师帮忙分析下
购买礼品送客户视同销售,是需要交增值税的,如果开专票有进项税额可以抵销项税额,如果开普通发票就只能按销项税额交增值税,没有对应的进项抵扣!老师这个理解对吗?
老师,购买的酒取得的专票用于招待客户可以抵扣吗?如果不能抵扣属于那哪一类不能抵扣的范畴
老师我想问一下,过年买给客户的礼盒开专票可以抵扣吗?还有买那个员工的礼盒,这些如果取得专票能不能抵扣?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款