学员你好,税务后台数据分析组会推送异常的
请问财务报表跟企税表第二三季度都是预估的,那第四季度申报数据是对的,可以直接按着第四季度报,不去税务局更改前面的申报数据吗?
小规模纳税人第三季度季报时,增值税为零时,怎么没有附加税需要申报呢
小规模纳税人,目前要报第四季度的税了,年度纳税调整是在申报完第四季度再报还是在第四季度申报税时一起进行年度纳税调整
小规模纳税人前三季度申报时都有数据,第四季度申报全为零,会预警吗?
小规模 纳税人 22年第四季度申报完后 23年就没有任何业务了,那么23年第一季度申报是零申报还是按着22年第四季度的数据申报啊?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
但是第四季度没有正常经营,没有收支,那么季末是没有数据的,谁要这么办
要怎么申报
没有正常经营推送异常写说明就行
推送异常说明是会自己弹出来填写还是等税局通知提供
税务局会通知你们的