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小规模公司,2022年12月开具发票一张,2023年1月作废,重新开具,那么申报2022年第四季度增值税时,需要申报12月开具发票的数额吗?

2023-01-13 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 22:52

您好,这个是需要的,需要

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快账用户7000 追问 2023-01-13 22:53

那12月正常申报增值税,下年1月红冲发票并重新开具,到时候怎么申报增值税呢?

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:54

下个月申报红冲收入就行

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快账用户7000 追问 2023-01-13 22:56

红冲收入,在增值税报表哪里填写?

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齐红老师 解答 2023-01-14 09:32

申报表开票收入那个地方,然后填负数就可以啦

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快账用户7000 追问 2023-01-14 09:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-14 09:35

不客气的,祝您开心

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您好,这个是需要的,需要
2023-01-13
你好,根据你的描述,今年第一季度增值税申报的时候,增值税是按0申报 
2023-04-16
你好,收到55000按预收账款入账
2022-01-11
您好,那您企业所得税也得按更正后的处理,即体现增值税
2023-05-21
你是不要修改了,你不要做以前年度调整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
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