您好 提取盈余公积是在结转本年利润后 借利润分配-计提法定盈余公积 贷 盈余公积-法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷 利润分配-计提法定盈余公积
老师好,2019年我没有计提法定盈余公积,现在补计提,分录为借 利润分配提取盈余公积,贷 盈余公积法定盈余公积。分录是否正确,我在9月份补提的时候,是否需要做结转分录?结转分录是不是借 利润分配未分配利润,贷 利润分配提取盈余公积?
老师好!提取盈余公积是在结转本年利润后?怎么做分录
老师好,提取提取法定盈余公积怎么做分录,和结转损益,结转本年利润的前后顺序是什么?
计提法定盈余公积和结转本年利润都是在年终结账后,结转完损益再做么?计提法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷利润分配-法定盈余公积? 结转本年利润,有盈利。借本年利润 贷利润分配-未分配利润? 分录是否正确
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问