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公司往年有累计欠增值税,今年开的是简易计税发票,增值税进项税额有留底,进项税额留底能抵减往年累计欠税额吗?

2023-01-13 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 17:04

对于留抵税额不能抵简易计税的税额,简易计税的税,直接交税平账。

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快账用户4876 追问 2023-01-13 17:07

我们之前年度有非简易计税欠缴增值税,今年的留底可以抵减吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 17:08

对于一般计税的部分,需要缴纳税款,是可以用留抵税额抵减后,再交税处理。

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对于留抵税额不能抵简易计税的税额,简易计税的税,直接交税平账。
2023-01-13
是的,对的,是这么做的。
2024-02-01
您好,借应交税费未交增值税122728.49,营业外支出14972.88贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2022-01-13
同学你好 这个可以抵扣的
2021-12-08
按余额结转就可以 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
2022-02-24
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