一、付款时,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、对于2022年12月前的费用,全部需要在2022年摊销。
老师,请问一下 公司食堂2022年12月份的开支,食堂阿姨2023年1月才拿过来报销(票据也都是1月才补开), 出纳也是1月转账付给食堂阿姨的。那这一笔费用是算作1月还是算作2022年12月份支出??
老师您好,在2022年12月交了2023年一年的房租,在22年12月怎么做账呀
老师,请问我公司开设食堂租赁了一套房,2022年12月份付的2022年8月-2023年8月的房租,怎么做账啊?
老师 我们租赁别人的土地,租赁期是1年 ,日期从2022年8月到2023年7月,发票是2023年1月开具的,钱也是2023年支付的,2022年8月到12月份的租赁费如何做账?也计入2023年1月吗?
去年支付12月支付的2022年9-11的房租,我一次性进入了费用,今年2月份支付了去年12月份到今年2月份的房租应该怎么做账,我还可以分摊到每月吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
我这样做可以吗,借:预付账款2023年部分 管理费用2022年部分 贷:银行存款
之后的就是每个月摊销每个月的部分
也是可以的。直接属于合并了分录。
好的,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利,开心快乐每一天!