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小规模纳税人,12月份给客户开的免税普通发票,因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票,然后按照税局要求开了一份1%税率的发票,这个1%占用30万的额度吗?等于我们是开了一张10万免税负数发票,又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报?

2023-01-12 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 09:26

你好;  你是好久的业务 ; 12月的话要红冲  发票吗?才好判断你怎么来报数据    

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相关问题讨论
这个1%肯定会占用30万的额度的,你2023年一季度,你就按照你总共开票的金额减去负数金额来进行填写。
2023-01-12
你好;  你是好久的业务 ; 12月的话要红冲  发票吗?才好判断你怎么来报数据    
2023-01-12
你好;    你这个业务是 12月发生的还是  23.1月开始发生的 ; 这样才好判断的  
2023-01-10
是,直接开负数发票就可以,商品编码下面选择优惠这个是免税,之后开发票选择税率免税
2020-12-10
同学你好,负数发票一般是用当月的销项税额进行抵减,如果负数发票的税额大于当月的销项税额时,有两种处理方式,一种是留抵,以后进行抵减,另外一种是退税。退税的流程每个地方要求不同,企业一般需要提供合同,完税凭证,退税申请,申报表,银行账户等给税务局,然后等待税务局审批即可。
2023-01-06
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