借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税等
小规模公司开普票3个点的,季度已超30万,应该要交的增值税是按1个点交还是3个点交税?
我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢
小规模上个季度代开发票开了1个点的发票,但是是按照3个点交税的,这个补交的增值税和附加税怎么做账呢
老师小规模开增值税专用发票3个点,这个就是按3个点交税还是1个点交税
老师好,我们是小规模纳税人这个季度开了31W的增值税,按照1个点开的发票,我们怎么交税呢
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
为什么要借主营业务收入啊
前面按1%做的账务,相当于收入多做了
但是税务交税的时候是按照不含税的金额乘以3个点的,如果减少收入了,就跟税务上的销售额不一样了
若要保持销售额一致,则借记营业外支出