你好,可以减半的,你的申报表的页面减半,不要在采集里面,采集里面不会给你减半的。
小规模实收资本印花税是乘以万分之五以后减半再减半 这个优惠政策 在4月交第一季度印花税的时候还能用吗
老师,这个月印花税报的时候,按销售上季度是季度销售额*0.0003再减免一半,现在报四季度的印花税,减免一半不减了吗(浙江省)
老师我发现我上个季度的印花税对应的销售收入报少了!这个季度能加上上个季度报少的那部分一起报吗?
老师,我2季度申报印花税时本来应该享受六税两费的减半征收,但是在申报的时候忘记勾选了,那我四季度可以调整不呢
老师你好, 2023年1-3季度公司每个季度销售额都是少于30万,报增值税都是填在免税销售额这一栏,现在第四季度销售额是60万,报增值税的时候填在应征增值税这一栏,这一季度报税只管这一季度的销售额,前面3个季度的的不用加上来吧?我第一次报税。
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
进去都是采集了,申报表从哪个地方进
你好,你返回去财产和行为综合申报里面,然后找到这个印花税前面对号打上,再下一步就可以了。
老师,财产和行为综合申报里面,印花税前面对号打上,再报印花税的时候还是没有减免,还有其它方法吗
表头上方有的是小型微利企业,在这里选择是就可以的,然后你填写计税依据,它自动给你减半。