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老师,去年用了固定资产500万一次性政策抵的企业所得税,今年汇算清缴时纳税调增,还是在第四季报就调增。

2023-01-11 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 13:07

同学,你好 汇算清缴的时候

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快账用户8031 追问 2023-01-11 13:11

老师,当时做了分录借:所得税费用,贷:递延所得税负债 现在12月是不是要做相反的分录,然后把金额÷10,因为当时折旧年限10年

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齐红老师 解答 2023-01-11 13:27

同学,你好 嗯嗯,可以的

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快账用户8031 追问 2023-01-11 13:47

所以老师,那是在第四季度就调增是吗

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齐红老师 解答 2023-01-11 13:48

同学,你好 分录第四季度做

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快账用户8031 追问 2023-01-11 13:49

老师,但是企业所得税在12月利润表里就体现出来了

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齐红老师 解答 2023-01-11 13:53

同学,你好 嗯,这个没问题的 汇算清缴时纳税调增,调的是表,这个不用调账 你12月份做的分录,不冲突的

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同学,你好 汇算清缴的时候
2023-01-11
您好,这个是需要填到里面的
2023-01-12
在汇算清缴的时候调整就可以。
2022-01-07
您好,在第四季度的时候就可以填
2021-01-18
您好 今年第一季度报不要调增 明年汇算清缴的时候纳税调增
2022-04-16
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