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2022年发生的业务,但是2023年才开出来专票,然后这个也这个票儿也没勾选抵扣,这种情况下应该怎么办?

2023-01-11 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 12:19

你好具体的什么业务的

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快账用户1732 追问 2023-01-11 12:27

机动车保险

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快账用户1732 追问 2023-01-11 12:28

怎么处理,怎么做账

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快账用户1732 追问 2023-01-11 12:29

能放到22年嘛,然后只调所得税,得怎么调呀

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齐红老师 解答 2023-01-11 12:30

你好,2022年借管理费用保险贷银行存款,发票到了之后,红冲之前的,然后再做发票的,他还是属于2022年的费用。

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快账用户1732 追问 2023-01-11 12:31

那也得调所得税吧

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齐红老师 解答 2023-01-11 12:35

不需要调整的,汇算清缴之前发票到了,为什么要调整?

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快账用户1732 追问 2023-01-11 12:37

那增值税呢,进项税这块呢

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齐红老师 解答 2023-01-11 12:40

可以抵扣的借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷银行

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快账用户1732 追问 2023-01-11 12:41

抵扣是在发票到了以后,但是放在2022年抵扣呗

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齐红老师 解答 2023-01-11 12:49

借管理费用 应交税费待认证 贷银行

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你好具体的什么业务的
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您好,同学,请稍等下
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你好,你看一下税号是正确的吗?还有几月份开的?
2024-04-02
你好 下月进项转出也可以的 
2022-01-11
你需要抵扣就勾选,不需要抵扣的情况下,你就做到应交税费,待认证 以后需要抵扣的时候再做进项再勾选。
2023-03-06
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