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你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万啊,主要是账上都是把这10万货物做暂估啦,也是结转收入和成本了的

2025-01-21 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-21 12:52

你好,你销售出去的销售额是多少?30万是成本。你账上做的收入是多少?

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相关问题讨论
你好,你销售出去的销售额是多少?30万是成本。你账上做的收入是多少?
2025-01-21
你好,按收购价*9%计算抵扣进项税,自开的收购发票的进项税额,应该填写到在附表二第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏次,抵扣的税额会体现在申报表中。
2020-12-22
你好 ;  如果你们长期收购蔬菜瓜果来销售的话;  可以申请税务局 收购发票来自己开成本发票的  
2021-08-23
十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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