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你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万对应的销售金额还是填20万对应的销售金额啊?,

2025-01-21 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-21 15:35

您好,按实际销售填写,如果30万全部销售了就填写30万对应的,与你月末未付款、发票未到(可以暂估入库)没关系

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你好,你销售出去的销售额是多少?30万是成本。你账上做的收入是多少?
2025-01-21
你好,按收购价*9%计算抵扣进项税,自开的收购发票的进项税额,应该填写到在附表二第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏次,抵扣的税额会体现在申报表中。
2020-12-22
那你需要算出来未开票的不含税收入 37/(1%2B13%) 然后填写
2023-08-11
您好同学,这个可以不必担心,你只需要提供股东出资协议能说明这批货物是股东出资的就可以了,最好还是请股东先把已经出资的货物发票开具了。税务局可能是发现你们没有进项,就出现销项有些疑虑解释一下就好。
2022-10-23
您好,如果合同有约定发票开具时间,那么按照合同规定的,保证合同流和发票流一致。如果合同没有约定,那么贵公司可以自行选择分开开还是一起开,已开的金额不要少于已交付的货物总额即可。
2022-10-23
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