没有看懂他这个什么意思,他调整的是以前年度的利润吗?是以前年度多做了收入。
本月开了红字发票,请问会计分录怎么做?是做一笔同样的负数分录吗
2020年12月份开错了一张电子普通发票,2021年1月冲红(跨年红冲),不在重新开了,请问一下怎么做会计分录
22年4月份小规模开票就是免税了,但是4月份开了一张负数发票,是冲销22年2月份1%的发票,我22年4月份做负数发票这张,应该怎么做分录?我做了负数,但是应交税费那里就是增加了这笔。不平
2022年1月冲红2021年一张发票,做了负数分录,但会计又做了一笔这个分录,请问是什么意思呀?
老师,快帮帮忙,我一直找不到问题,我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢,附件1、2分录是:第一笔是发现4月份的分录做错了,没有写销项,所以红字冲了4月份的分录,第二笔调整是正确的分录,第三笔销售负数是,4月份有笔发票开错了,5月份开了负数发票,然后又开了张蓝字发票,这个月就这几笔,为什么会是负数呢
假如我本月销项税额90万,进项税额100万,月底剩余的进项怎么处理?
老师,应收账款收回已转销的坏账,涉及信用减值损失这个科目吗?
朴老师,发工资做账流程是怎么样的?先计提,然后在统发?再纳税吗
老师机械租赁公司买别的机械租赁公司的机械,流程怎么走
老师,网银付款,需要U盾,一般企业有一个U盾,还是2个U盾?
国家企业信用信息公式系统。社保年报填报生育保险男士有吗?
请问如果法人有多个体户查账征收的,每年需要合并申报C表,那请问一下如果是有多个个体户定期定额的,就不需要管这些吧
朴老师,年终有留抵增值税需要做结转吗?如果做结转分录是这样写吗?我不理解这里的未交增值税,是留抵的负数吗?谢谢! 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
老师你好,麻烦问一下3月刚注册的公司还没有做税务登记,但是银行账户有一笔进账,我需要做季度报税吗?
朴老师,上月有留抵税,本月有未交增值税,我咋个做分录,谢谢老师
是的,这个票是2021年忘记冲红的票,然后就2022年1月才冲红的
你好,那应该是借应收账款负数 贷主营业务收入负数才对,要不应收账款就不对了。
冲红的时候做的借:应付 负数,贷:主营业务收入 负数 销项税额 负数。之后又做了一笔这个分录,我有点不太懂这笔,所以想问一下老师这笔是什么意思,需要调整么?
打错了,是应收的 负数
好,这个分录不用做的,这个收入结转到本年利润就可以的。
那我现在把这笔分录怎么处理呀,我看这笔已经是红字分录了
你好,你看一下你还能修改吗?把这笔删除。
这笔分录是第一季度做的了,所以不能删除了
你好,在做相反的分录红冲。
好的,那我在做一笔吧,谢谢老师
不用客气,工作愉快。