你好 二个收入分别是多少 是今年业务是吗
老师,想请教一下,我们是小规模纳税人,按理来说,一季度45万内可以免税,但是我们房屋转租收入,只能给对方开具租赁普通发票是按5%征收,是不是就不属于税收优惠范围内了,需要纳税么?
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
您好,请教一下,我是小规模纳税人从事房屋租赁,本季度我有开普票收入(房租5%普票),还有无票收入(房租5%无票收入+中介费免税收入),我申报增值税怎么填写申报表呀?求教,说仔细点谢谢
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师 您好 我们单位是小规模 主营业务是通信业 买了一处房产 租给个人 开的5%的纸质普票2万(经营租赁-房屋租赁) 第3季度普票收入没有超30万 那这个5%的房租普票 5%的税额 需要都缴纳吗 现在电子税务局报不过去 谢谢
老师,我们是网约车工会,老板想着为网约车司机缴纳医保和社保,但是费用由司机自己全部承担,账应该怎么做合适?
你好,其他业务收入长期高于主营业务收入会有什么风险吗
老师。开标前,证照过期了。是不是属于流标?
公司处置固定资产机动车,需要开具百分之几的发票。
如何给会计学堂提意见,为什么微信和平板不能同时登,每次登都很麻烦
老师我这边有一笔利息27.82元,平时作在财务费用借方负27.82,汇算清缴时自动带出到利息支出-27.82,还需要退1.39的税是对的吗,退这1.39是不是比较麻烦可以在其他里调增不退吗
老师。投标的时候资格审查那块都不合适,属不属于流标?
我们公司向其他公司借款,本金60万,利息2.16万,本金到期还本,按月付息,分录怎么写
咨询下24年度有固定资产,25年度没有固定资产,本季度申报的话固定资产是0吗?还是25年的期初数?
想咨询一下 亚克力浴缸行业 自产自销 需要购买原材料然后还要经过成型 加固 对接 抛光 安装 才能出库销售,请问需要怎么建立帐套做账呢?
我本月开具的电子和纸质普票5%房屋租赁,正数负数票都有,正数负数相抵之后价税合计数是378551
然后开票跟无票入主营收入的金额是430862.83.增值税额是22075.07,价税合计452937.6
你好 不同税率分开 填写 大于 30万全额交增值税
刚才我说错了,反正这些房租和中介费的所有的开票的+未开票收入+负数发票价税合计是423587 这样的话怎么填报表,要分开填列吗
还是要全额填写在12行
分开填写 因为大于30万了 新政策是 30万免税
我这个所属期是去年的,新政策不是从今年开始吗
我本月开具的电子和纸质普票5%房屋租赁,正数负数票都有,正数负数相抵之后价税合计数是378551 因为你的提问明确说了是本月开具的发票。 所以我是按照今年的政策回复你的。
现在是2023年一月份,执行23年最新政策。
我现在申报的是2022年的第四季度的税,我说的不严谨,是去年第四季度的发票金额
因为现在申报不就是申报第四季度的增值税吗……所以我才问的现在怎么填写
那我现在是不是要把价税合计填在12行里
免税收入没有超过45万对不对 全额填写在10行
就是所有的开票的不开票的加起来价税合计没超过45,10行12行有什么区别吗?为啥不能填写在12行
我要是填写的话要填写价税合计对不对
小于45填写 10大于填写12 和减免表
怎么我只把10行填上了价税合计,下边20行就自动出了免税额,我还没填写减免申报表呢,对吗这样
。实际的免税收入没有超过45万是不?是,填写十行就行了。
是不是超过45万才填写12行和减免表
你好 是的 是这样呀 一直这样说的