你好,这个属于当月的费用吗?如果是的话可以。
我公司只给个别几个管理人员交了养老保险,而且款统一是由公司支付,个人不承担,我直接在支付时借:管理费用,贷:银行存款,出账可以吗? 或者每月计提时借:管理费用,贷:其他应付款, 支付时:借:其他应付款,贷:银行存款,可以吗
请问老师,民办学校之前没收入的时候都是法人垫付出去的钱我挂其他应付款,然后现在有收入了直接冲减非限定性净资产可以吗,支付费用时借管理费用贷其他应付款,收入的时候借其他应付款贷非限定性净资产可以吗
会计小白请教老师小规模企业公司,没有库存现金,所有费用支出老板都是用微信直接支付的,我写会计分录,是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗?? 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
老师,我们是商贸公司,支付出去的劳务费有17万该怎么入账,可以一次性计入管理费用吗,贷方直接走银行还是应付或其他应付
关于资产清查审计和评估的注意事项,和要的
老师 我们是销售二手车的公司 现在客户融资款打入我司账户(因为我司在中间作为担保方,其款项必须打入我司账户),然后将其款项转入车辆的销售方平账。 请问融资款打入我公司账户 我们应该怎么做分录呢
老师本来应收账款是1但是会计记账成了1.1多记了0.1第二年发现应收账款多记0.1现在怎么做账
我们有个客户是个人客户,她要求我们开发票开成专票,抬头是她个人,请问这个可以吗
老师,政府会计零余额购买固定资产的分录如何处理
老师请问,有同事报销没有发票做账如下. 借 管理费用 所得税费—企业所得税 贷:银行存款 应交所得税—企业所得税 这么做对吗?那我们公司实际有亏损不用交,那年底这两个科目怎么处理?
一个公司开票是规定开多少额度吗
郭老师,问一下,我企业所得税汇算清缴的职工薪酬,帐套里的贷方金额在汇算的时候调增后,是不是要把帐里的贷方金额也要做以前年度损益
老师请问制衣厂现在是小规模纳税人,想改变成一般纳税人,需要另外建账,还是就原来的账接着做
老师,您好!个人出租住房给公司作为员工住宿用,公司需要交印花税吗?
贷方怎么走呢,老师
借管理费用,贷银行还款或者是应付账款,应交税费、个税。
直接走银行就显示不了收款方的名字了,所以想过渡一下,但很纠结不知道是因为应付还是其他应付来过渡
谢谢老师
不用客气,工作愉快。