同学你好 对的 按照二百万预缴
我们是清包工劳务一般纳税人,简易征收500万,开给甲方500万百分之3的专票,分包出去400万,开给我们百分之1的专票,差额部分100万已经预缴税款,回到主管税务机关,不要再交增值税了吧
我公司是一般纳税人的建安业公司,异地项目预交增值税计算公式是:应预缴增值税税额=(取得的全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近开出200万销项票,但预计从甲方实际能结算到工程款160万,我的问题是:我能否按照实际收到的160万来计算预交增值税呢?
老师您好,我们承包了一个异地项目,其中劳务部分分包给了别的公司,这个项目对他们而言也是异地项目,我想知道假如我们开给业主5000万,劳务公司开给我们1000万,我们和劳务公司的异地预缴应该怎么交?现在是我们只按4000万交的,这个1000万的异地预缴我们能抵扣吗?
老师我们一般纳税人承包的劳务的造价500万 分包出去300万,我异地预交就按照200万预交增值税吗?
老师好,我们一般纳税人,有个异地项目简易计税,然后分包出去了,我们预交时按开票金额—分包款差额预交了,现在申报增值税,为啥还得按全额交,还得不上分包方交的税款
老师,学堂有没有社保方面的操作流程
外籍人股东分红不用缴纳个税,如果外籍人办理了中国永久居留证,这种情况分红需要缴纳个人所得税吗?
什么情况要填出口收汇表,是因为没在次年申报上年度的报关单吗
老师你好,我们公司2023年企业所得税汇算清缴那里固定资产折旧、摊销明细那里下面的房屋、建筑物原值与房产税税源信息里面的房产原值不一致,查到原因是房产税税源里面的房产报少了,我们现在不想动房产税这块,要怎么样把这个房屋、建筑物原值那里给修改一下,不用改账
老师,对方欠款,用房子抵账,落到个人名下,走三方协议可以吗
老师,,企业购买工作服给普通员工穿,计入什么费用呢
企业购买电脑,入什么费用,管理费用办公费,还是管理费用低值易耗品
老师,研发支出费用化支出未形成无形资产的,假设是100万,那么扣除是100万还是150万
我公司是商砼企业,现在自产的商砼,硬化场地,修建办公楼,该怎么做账?
老师,社保扣款提示三方协议缴款异常怎么回事
那老师如果我们下游给我们开的普票也可以这么操作吗?
同学你好 嗯 这个可以的
老师我们这个月开专票100万增值税销项税8.25万,收到普票80万普票税率2.3万,我是按照(8.25-2.3)*0.02 还是按照(100-80)/1.09*0.09了
还是按照(100-80)/1.09*0.02预交了
同学你好 按照(100-80)/1.09*0.02预交了
老师1、对方不管开专票普票都是这么处理吗? 2、我们如果是小规模纳税人是(100-80)/1.03*0.03预交吗 3、老师如果对方开的专票我们本地申报增值税还能抵扣吗?
同学你好 1.对的 2.是的 3.可以抵扣
老师我们只是承接的劳务也可以这么申报吗?分包出去的也是
同学你好 对的 也是这样申报的
老师如果本来我们分包方没有给我开票的话,那我异地预交的时候就不能扣除分包款了嘛?
同学你好 对的 不能扣除了
老师帮我看一下我举例这个了,有误的地方麻烦给我指出来一下哦
同学你好 只要有发票都可以扣除 按照差额来的
老师看哈我算的有没有错误
同学你好 我看着没有错误呢
那老师如果对方都等项目完成了再给我开的票,我们之前都吧票开完了,那不是我异地预交就相当于没法扣除分包款了?
同学你好 对的 这样就没法扣除了
老师没办法扣除是不是意味着我这个项目节约不了分包款的增值税了?
同学你好 对的 预缴的也可以抵减 后期抵减也可以