同学你好 有成本扣除分包的再预缴
某房地产开发公司系增值税一般纳税人。8月18日预售其开发的A——1房地产项目的房屋一套。售价1000万元。收到客户李先生预交800万元。采用一般计税方法。要求:计算应预交和应交增值税,并做出预收房款和预交增值税、售房、应交增值税和实际缴纳增值税的会计分录 谢谢!
我公司是一般纳税人的建安业公司,异地项目预交增值税计算公式是:应预缴增值税税额=(取得的全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近开出200万销项票,但预计从甲方实际能结算到工程款160万,我的问题是:我能否按照实际收到的160万来计算预交增值税呢?
)1#楼工程完工,与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万元,增值税税额18万元,并通过银行转账支付余款。(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税专用发票。(7)公司以预收款方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现金10.9万元,并按照3%的预征率预交增值税。(8)2#楼工程发包给房建公司,现已完工,合同价款174.4万元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款160万元,增值税税额14.4万元,原已预付工程款120万元,“工程价款结算单”审查后支付余款。(9)2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司。(10)收到华夏公司支付的半年房租19.62万元,开具增值税专用发票,注明价款万元,增值税税额1.62万元。(11)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票。(12)五年后2#楼的租赁合同到期,公司以每平方米2500元(含增值税)的价格其出售,开具增值税专用发票,2#楼的月折旧率为0.2%。问题:如果你是该公司的会计,将如何处理
盛宏房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率为9%,该公司发生下列业务:(1)公司出售商品住宅一栋,取得价款收入763万已存入银行,并开具增值税发票,该住宅的实际开发成本为620万;(2)公司出租写字楼一栋,收到本月的租金10万已存入银行,并开具增值税专用发票,同时计提月摊销额1万元;(3)公司为某公司代建办公楼一栋,按照代建合同规定,竣工后一次结算。该工程本月已全部竣工并验收合格,同委托方结算工程价款327万(含税),并开具增值税专用发票,其代建工程开发成本为220万(4)公司以预收款方式销售住房一栋,预收现金房款218000元并按照3%的预征率预缴增值税;要求:编制相应的会计分录
盛宏房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率为9%,该公司发生下列业1)公司出售商品住宅一栋,取得价款收入763万已存入银行,并开具增值税发票,该住宅的实际开2)公司出租写字描一栋,收到本月的租金10万已存入银行,并开具增值税专用发票,同时计提月摊3)公司为某公司代建办公磁一栋,按照代建合同收合格,同委托方结算工程价款327万(含税)并开具增值税专用发票,其代建工程开发成本为2204)公司以预收款方式销售住房一栋,预收现金房款218000元,并按照3%的预征率预散增值税
#提问#老师,中级收入中的合同负债和预计负债要怎么区分和理解呢?有时候会比较乱
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老师,要供应商开发票为什么货单上还要盖我们公司的章呢?不是收货签字就完事了吗?
请问农业免税产品企业一般纳税人,取得的普票成本或费用需要计提进项税费吗?成本费用发票中有税额和标明免税的发票需要分别处理吗?免税的普票销项税需要计提销项税吗?
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老师你好。公司文件是保密的,我想偷着带回家,我不为了别的,为了研究工作,尽早过试用期。不为泄露。我该怎么做?难不成公司电脑还有传输文件监控?我觉得不至于吧?
老师,财务离职,开票申请纸质的是留给公司还是留给财务?
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老师,你好。我理解要扣除下游分包商的分包款,我的意思是我放预缴能否按照实际收到上游公司的进度款来计算预缴,实务中,我们每次都是开出的发票额远远大于实际收到的进度款的
同学你好 对的 这个可以的
但有一种观点认为按实际收到的进度款来进行预缴违背税务局以票控税的精神实质,更不利的是,如果按照实际收到的进度款预缴增值税,有的施工企业,回款不及时,或者说收到的进度款很少,企业就可以借此不去办理预缴,不给税务局缴税,要是这种企业一多,那国家还如何发展呢?
对此您怎么看呢?
这个可以按照进度确认收入结转成本
抱歉,老师,你的回答一直没理解到我说的点上。核心问题只有一个,那就是计算预交增值税到底是按照实际上收到的进度款扣除分包款还是按照当时开出的销项发票合计来计算?因为,我们每次都是开出销项发票大于实际收到的进度款,很少有能开出多少票,就能收到多少钱的。
这个按照进度开发票然后按照进度结转成本扣除分包
那我能不能按照实际收到的进度款来计算增值税呢?
同学你好 这个不合适哦