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在11月份开了一张19万的专票已经入账了,在12月份又开了一张销项负数10万的专票,也就是11月份的那张票没有给对方,12月份开负数红冲,那这个我怎么录入凭证

2023-01-10 11:28
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 11:30

同学11月份你入账后,12月份是11月份分录的的负数

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同学11月份你入账后,12月份是11月份分录的的负数
2023-01-10
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
开了负数发票,需要重新开具正确的蓝字发票,对于冲销的,就是11月发票入账的,全部用负数列示处理。
2021-05-26
同学,你好 不可以的,相当于你12月份做错了,最好更正12月份的账
2022-01-10
你好,11月份需要进项转出,你没有转出的话,需要去补税。
2024-01-26
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