您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
请问我公司给对方开具了发票,现在要退回来重新开,发票跨月了,已经抵扣和没有抵扣,对方给退回来的时候分别应该怎么处理。
老师,我们是房屋租赁的,开给对方一张租赁票,现对方换成了小面积,需要退款退票,对方已经勾选抵扣但是选的是不抵扣进项税额,现发票要部分需红冲该如何处理呢
老师好,我司在去年12月收到一笔款并开出专票给对方,现在对方因为备注内容有误需要我司重开专票,对方已经将错误专票退回 ,我们也重开专票给对方,现在要怎么处理退回的专票呢?
你好,对方开专票给我,我已抵扣,现在发票要作废,已经抵扣的税费怎么处理
老师 开给对方的专票已抵扣,现在对方要部分退款。 发票要怎么处理?
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起