同学你好 你是差额纳税的吗
老师 你好 我公司本月开具的发票全部是养护服务的免税发票,本月申报增值税申报表附列表一的数据自动生成了开票金额 请问附列表三还需要填写吗?
本期开了9%普通发票,租金收入, 纳税申报时,我需要填附表三的,本期服务、不动产和无形资产价税合计额这一列的9%税率的项目 这个空格吗?
增值税附表三2月份申报表是抄税后自动申报的,第3列与第4列是本期发生额。到3月份申报表的时候,必须让填写3、4列本期发生额,不然不让保存,所以我填写了。这个月申报4月份的时候,发现不再提醒之前数据的问题,我就填写了第一列,本期发生额。但是我知道该表第3列与第4列不应该填的,第六列期末余额不应该有数。怎么办?因为不影响主表数据,可以不修改吗?对后期有影响吗?
老师,在填写申报表的时候,附表三服务、不动产和无形资产扣除项目明细,第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)的金额是25072,那后面几列要怎么填
老师,电子税务局,公司有无票收入价税合计11507元,附表一我正常填列,提醒让报附表三,附表三怎么填呢?不是说差额计税的才填附表三吗
不是啊,但系统提醒让填附三
同学你好 按照提示的来填写
附表三第3栏,我到底应填11507还是0?
同学你好 这个是填写11507的
老师这是啥意思呢,不明白这个表的意思
同学你好 就是按照对应的税率填写